單項選擇題治理結(jié)構(gòu)屬于內(nèi)部控制五要素中的:()。

A.控制活動
B.風險評估
C.內(nèi)部環(huán)境
D.內(nèi)部監(jiān)督


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1.單項選擇題企業(yè)文化屬于內(nèi)部控制五要素中的:()。

A.內(nèi)部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.內(nèi)部監(jiān)督

2.單項選擇題以下不屬于內(nèi)部控制要素的是:()。

A.外部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.內(nèi)部監(jiān)督

6.單項選擇題對不相容職務(wù)進行分離,體現(xiàn)了內(nèi)部控制的原則是:()。

A.全面性原則
B.成本效益原則
C.制衡性原則
D.重要性原則

7.單項選擇題集中力量加強對高風險領(lǐng)域的控制,體現(xiàn)了內(nèi)部控制的原則是:()。

A.全面性原則
B.成本效益原則
C.制衡性原則
D.重要性原則

8.單項選擇題根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,下列不屬于內(nèi)部控制原則的是:()。

A.全面性原則
B.合法性原則
C.制衡性原則
D.重要性原則

9.單項選擇題關(guān)于內(nèi)部控制與提高經(jīng)營效率效果的關(guān)系,錯誤的是:()。

A.企業(yè)建立和實施內(nèi)部控制制約了經(jīng)營效率效果的提高
B.內(nèi)部控制建設(shè)要能夠有效促進經(jīng)營效率和效果的提升,既不能失控,也不要控制過度
C.兩者是是協(xié)調(diào)一致的
D.忽視控制的經(jīng)營管理,將可能導致重大風險的發(fā)生,從而降低經(jīng)營效率效果

10.單項選擇題根據(jù)五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,內(nèi)部控制的最終目標是:()。

A.保證企業(yè)資產(chǎn)安全
B.保證財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整
C.提高經(jīng)營效率和效果
D.促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略

最新試題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構(gòu)職能部門按照職責分工,對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段,是對合規(guī)風險的定性分析,也是整個合規(guī)風險管理的基礎(chǔ)。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。

題型:判斷題

查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關(guān)業(yè)務(wù)實際運行狀況的過程。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內(nèi)容之一。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題

根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負責分析評估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題